2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43
Birçok vatandaş kişisel gelir vergisi formlarının nasıl doldurulacağı sorusuyla karşı karşıyadır 3. Aslında, her şey oldukça basit, kendiniz ve ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Bu yayın, sorulan sorunun cevabını anlamanıza yardımcı olacak öneriler içermektedir. En önemlisi bunları dikkatlice okuyup takip etmek.
Bildirgenin amacı nedir ve onu kim tamamlamalı?
Kişisel gelir vergisi beyannamesi-3, bir bireyin elde ettiği geliri devlete bildirmesi için gerekli bir belgedir. Şunları dolduran 26 sayfadan oluşur:
- bireysel girişimciler;
- noterler, avukatlar ve özel muayenehanedeki diğerleri;
- miras bırakan vatandaşlar;
- piyango veya başka bir riske dayalı oyun kazanmak;
- vergi acentesi olmayanlardan (ev sahipleri) gelir elde eden kişiler;
- kim için vergi ödenmemiş kar elde etti.
3 kişilik gelir vergisini doldurma programı
Söz konusu belge, federal vergi hizmetinin web sitesinden indirilebilen ücretsiz "Declaration-2013" yardımcı programını kullanarak yayınlamak için en kolay yoldur. Ardından, kişisel bir bilgisayara yüklemeniz gerekir.
Programın işlevselliği, vergi mükellefleri hakkında bilgi girmenize, toplamları hesaplamanıza, kesintilerin, faydaların hesaplanmasının doğruluğunu kontrol etmenize ve ayrıca XML formatında bir dosya oluşturmanıza olanak tanır. "Declaration-2013" programının tam olarak çalışması için minimum sistem gereksinimleri vardır.
Kişi 3'lü gelir vergisi formunu, programını, içindeki tüm alanları nasıl dolduracağını biliyorsa, tüm özellikleri dikkate alarak belgeyi en hızlı ve doğru şekilde hazırlayacaktır.
"Beyanname-2013". Bölüm 1: Vergi mükellefi bilgilerinin doldurulması
Öncelikle programı çalıştırmalısınız (masaüstünde yeşil D harfi ile bir kısayol). Görünen pencerede, soldaki panelde bulunan "Ayar koşulları" öğesini seçin. Şimdi okuyucu, Beyan-2013 programını kullanarak kişisel gelir vergisi-3'ü nasıl dolduracağını öğrenecek.
Vergi mükellefi bir mukim ise (altı aydan fazla Rusya'da kaldıysa), "3-NDFL" belgesinin türünü seçin, aksi takdirde - "3-NDFL mukim olmayan". "Genel Bilgiler" sütununa, bilgilerin verileceği vergi dairesinin kodunu giriniz. Söz konusu belge daimi ikamet yerinde sağlandığından, bölge merkezi sakinleri "İlçe" alanını doldurmazlar.
Kişisel gelir vergisi-3'ün nasıl doldurulacağını anlamak isteyen ve ilk kez vergi mükellefleriyıl için beyanname, "ayar numarası" bölümünde sıfır bırakın. Aksi takdirde, bir birim koyarlar (erken beyanı netleştirmek gerekecektir). "Mükellefin işareti" paragrafında, kişinin kim olduğuna dair bir seçim yapılır. Ardından, "Gelir var" menüsünde, kârın nereden geldiği kutuları işaretleyin.
"Beyanname-2013". 2. Bölüm: Beyannameyi Kim Dosyalar?
Programın, belgelerin sunulmasının güvenilirliğini netleştirmesi gerekir: ya bir kişi bunu kendisi için ("kişisel olarak" olarak işaretleyin) ya da başka bir kişi için ("FL Temsilcisi") gönderir veya o bir temsilcidir organizasyonun. Söz konusu formaliteler başka bir vatandaş yerine gerçekleştirilirse, kişisel bilgilerinizi ve aşağıdaki gibi bir belge numarası girmeniz gerekecektir:
- tüzel veya gerçek bir kişiden vekaletname;
- vekil çocuğun ebeveyni ise doğum belgesi.
Şimdi tüm verileri kaydetmek için üst araç çubuğundaki "Kaydet" düğmesini tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede beyannamenin adı girilir.
"Beyanname-2013". Bölüm 3: beyan sahibi hakkında bilgi
Sol kenar çubuğunda "Beyanname bilgileri" sekmesi var. Bilgilerin saklandığı düğmenin altında, çekmecesi açık bir dolap gibi görünen resimli bir düğme bulunur. Üzerine tıkladığınızda, kişisel bilgileri doldurmanız gerekecek: TIN (Federal Vergi Hizmetinin web sitesinde bulabilirsiniz, ancak bu alan isteğe bağlıdır), pasaport verileri ve değişiklikleri kaydedin.
Bir sonraki adım, yanındaki düğmeyi tıklamaktır.bir ev şeklinde önceki düğme. Açılan panel, ikamet türünü (kalıcı veya geçici), adresi, telefon numarasını ve OKATO'yu (idari-bölge bölümünün tüm Rus sınıflandırıcısı) gösterir.
"Beyanname-2013". 4. Bölüm: Gelir ve gider ayrıntıları
Kişisel gelir vergisini (form 3) nasıl dolduracağını anlamak isteyen girişimciler ve bireyler, gelirleriyle ilgili bilgileri doğru bir şekilde girmelidir. Bunu yapmak için, gelir vergisini kesen işyerindeki kuruluştan alınabilecek 2. formda bir kişisel gelir vergisi sertifikasına ihtiyacınız olacak. Farklı kar türleri, ilgili vergi oranlarına tabidir. Örneğin, maaş - %13, maddi faydalar - %35, temettüler - %9. Her kar elde etme yönteminin benzersiz bir kodu vardır: 2000 - ücretler, 2012 - tatil fonları, 2010 - GPC anlaşmalarından elde edilen gelir, 2300 - hastalık izni, 1400 - kira geliri, 2720 - hediyeler. Kişisel gelir vergisi hesaplanırken, sertifikada görüntülenebilecek kodlar şeklinde kesintiler (vergisiz yardımlar) dikkate alınmalıdır. Tüm bu verilere dayanarak 3-NDFL sertifikasının nasıl doldurulacağını çözmeye devam ediyoruz.
Adım 1. Sol panelde, "Rusya Federasyonu'nda alınan gelir" öğesini seçin.
Adım 2. "Kaydet" düğmesinin altında, vergi oranı anlamına gelen 13 sayısını seçin. Üç yıldan az bir süredir elde tutulan mülkün satışı ile ilgili bir beyan dolduruluyorsa, yalnızca bu işlemden elde edilen kârla ilgili bilgiler belirtilir.
Adım 3. "Ödemelerin kaynağı" bölümünde, eklemek için yeşil artı işaretini kullanın.kişisel gelir vergisi sertifikaları kadar çok kuruluş ve gerekli verileri doldurun: TIN, KPP, OKATO. Standart kesintiler sağlayan bir kuruluş için ilgili kutuyu işaretleyin.
Adım 4. Önceki paragrafın altındaki "Ödeme kaynakları"na gelirle ilgili bilgileri girin. Bunu yapmak için eklemek için artı işaretine, kaldırmak için eksi işaretine basın.
Adım 5. "Ödeme kaynağına göre toplam tutarlar" alanını doldurun (referans bölüm 5).
Adım 6. Tutar, 2. formun kişisel gelir vergisinin 5.7 numaralı paragrafında belirtilmişse (vergi temsilcisi gelir vergisinin tamamını alıkoymamıştır), vergilendirilebilir gelir hakkında bilgi girilir.
"Beyanname-2013". Bölüm 5: kesinti kutusunu doldurma
Bu bölümde dört sekme var. 3-Kişisel gelir vergisinin nasıl doğru doldurulacağı sorusuna cevap almak isteyenler, her birinin belirli bir kesinti kategorisine karşılık geldiğini bilmelidir: menkul kıymet işlemlerinden standart, mülk, sosyal ve geçmiş kayıplar.
İlk gruba girdiğinizde, gerekli kutuları işaretlemeniz gerekir. Mükellefin çocukları varsa, "Çocuk (çocuklar) için kesinti" etiketi bırakılmalıdır. Bir sonraki alan - "Bir çocuk (çocuklar) için tek bir ebeveyne yapılan kesinti" - soru sormaz. Son alan soru işareti altındadır ve yıl içinde durumu değişen vasi veya bekar ebeveyne yönelik kesintileri ifade eder. Ayrıca, küçük aile üyelerinin sayısı hakkında bilgi belirtilir. Ayrıca, 104 ve 105 kodları için standart kesintiler sağlanır.
Düğmekırmızı kene ile - sosyal kesintiler. Bunları beyan etmek için doğru yere bir işaret koymalısınız. Form 3-NDFL'yi (sosyal kesintiler) nasıl dolduracaklarını öğrenmek isteyen genç vergi mükellefleri, kesintilerin sınırlı olduğunun farkında olmalıdır.
Gerekirse, mülk edinimi için belgelerden bilgi gerektiren "İnşaat için emlak vergisi indirimi" alanını doldurun. Bundan sonra, "Tutarların girişine git" düğmesine basın. Bir bilgisayar programı kullanarak beyanı tamamlamak için tek yapmanız gereken bu.
Belgelerin hazırlanması
"Görüntüle" düğmesini kullanarak "Declaration-2013" programında sonucu görüntüleyebilirsiniz. Ardından çift taraflı tek taraflı baskı yapın. Sayfaları bir zımba ile dikkatlice tutturmak (zımbaların barkodu engellememesi için) kalır, tarihi 2014-24-02 biçiminde koyun ve imzalayın. Ön sayfada, tamamlanan sayfaların ve ekli belgelerin sayısını belirtin.
Tavsiye: Tüm belgeleri vergi dairesine kendiniz getirmeniz daha iyidir. Uzman, kopyaları onaylayacak ve orijinallerin bir kısmını iade edecek ve ayrıca hataların varlığını veya ek materyallerin bulunmadığını bildirecektir. Kişisel gelir vergisi-3'ü e-posta ile göndermek, kesintilerle süreci geciktirebilir.
3-kişisel gelir vergisi: 2014 için örnek doldurma (başlık sayfaları)
Bazen bilgisayarda beyanname vermek mümkün değildir. Bazı insanlar bunu hazır bir formda yapmaya alışkındır. O zaman bir "Garantör", "Danışman" veya başka bir sisteme sahip olmak gerekli olabilir.3-NDFL formunu indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Daire satışından kazanç elde eden bir kişi için örnek dolgu yazının devamında sunulmuştur.
Vatandaş Andrei Viktorovich Belov (TIN 772478888888), Moskova'da yaşıyor, Ocak 2014'te Natalya Olegovna Ivanova'ya (TIN 7724999999999) 2012 yılında miras yoluyla alınan bir daire sattı. Satıştan elde edilen gelir için Andrey Viktorovich'in 30 Nisan 2015'e kadar belge sağlaması gerekiyor.
ayrıca satılan dairenin kullanım süresini teyit eder.
Mükellef ilk defa 2014 yılı beyannamesi verdiği için ilk sayfada “Ayar numarası” alanı sıfır ile doldurulmuştur. TIN paragrafında 772478888888 numaraları belirtilmelidir."Vergi Dönemi" bölümünde 34 numara ve 2014 yılı belirtilmelidir. "Vergi dairesine verilir" alanına vergi hizmet kodu yazılır. Bu durumda, 24 sayısı belirtilmelidir (TIN'deki ilk dört haneye bakabilirsiniz: 77, Moskova şehrinin kodu ve 24 acente numarasıdır). Ardından, “Mükellef kategorisinin kodu” doldurulur. AV için Belova numarası 760.
Sonra, vergi hizmetinde bulunabilecek OKTMO kodu gösterilir. Bu örnekte, bu 45315000'dir. Ardından, tam soyadı, adı, soyadı, telefon numarasını yazmalı, tarih ve imzayı en alta koymalısınız. Ayrıca tamamlanan sayfaların sayısını belirtmek veberaberindeki belgeler.
"Doğum tarihi" paragrafında A. V. Belov ilgili verileri 1982-05-08 formatında yazmalıdır. "Doğum yeri" alanına Moskova yazılır. "Vatandaşlık" - 1 (vatandaşlığı olan kişiler için, 2 - vatandaşlığı olmayanlar için). "Ülke Kodu" bölümünde 643 (Rusya) konulmuştur. Ardından, belge kodu ve pasaport verileri belirtilir. "Vergi mükellefinin durumu"nda 1 ekli (Rusya Federasyonu'nda ikamet eden).
Mülk satışından elde edilen gelir için doldurulmuş 3 kişisel gelir vergisi beyannamesi örneği: diğer sayfalar
"Mükellefin İkamet Yeri" başlığı altındaki bölümde, daimi ikamet yerinin adresi aşağıdaki şekle göre belirtilmelidir: 107113 (posta kodu), 77 (bölge kodu), Moskova. Ardından sokak, ev, bina ve apartman numarası yazılır.
Sayfa A, N. O.'dan alınan gelir miktarını gösterir. İvanova (2,5 milyon ruble). Yasaya göre (Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 220. Maddesi, 2.1 maddesi), vergi indirim limiti 1 milyon ruble, yani vergiye tabi kâr tutarı: 2,5 - 1=1,5 milyon ruble. Hesaplanan vergi 1.5x13%=0.195 milyon ruble. Toplamlar ikinci paragrafta görüntülenir.
E sayfasının 1.1.1 paragrafında, alınan toplam gelir miktarını - 2.5 milyon ruble ve 1.1.2 paragrafında - maksimum vergi indirimi - 1 milyon ruble yazmalısınız. Bölüm 1 ve 6'daki alanların hesaplanması bildirimde belirtilmiştir, bu nedenle zorluklara neden olmaz.
Bu yayında, vergi beyannamesine neden ihtiyacımız var, 3-kişisel gelir vergisi nasıl doldurulur sorularına cevaplar alındı. Ayrıca örnek bir dolgu sunulmuş ve bunun nasıl doldurulacağı da anlatılmıştır.özel bir program kullanarak belge. Mükellef tüm bu özellikleri bilerek kendisine en uygun yolu seçebilecek ve gerekli tüm formaliteleri tamamlayabilecektir.
Önerilen:
Kişisel gelir vergisinin ana unsurları. Kişisel gelir vergisinin genel özellikleri
Kişisel gelir vergisi nedir? Ana unsurları nelerdir? Mükelleflerin özellikleri, vergilendirmenin nesneleri, vergi matrahı, vergi dönemi, kesintiler (mesleki, standart, sosyal, mülk), oranlar, kişisel gelir vergisinin hesaplanması, ödenmesi ve raporlanması. Geçersiz bir kişisel gelir vergisi unsuru ile ne kastedilmektedir?
Kişisel gelir vergisi (kişisel gelir vergisi) nasıl doğru hesaplanır?
Kişisel gelir vergisi (PIT) sadece muhasebeciler için tanıdık değil. Gelir elde eden herkes bunu ödemek zorundadır. Gelir vergisi (daha önce böyle deniyordu ve şimdi bile adı sıklıkla duyuluyor) hem Rus vatandaşlarının hem de ülkede geçici olarak çalışan kişilerin gelirlerinden bütçeye ödeniyor. Ücretlerin hesaplanmasının ve ödenmesinin doğruluğunu kontrol etmek için kişisel gelir vergisinin nasıl hesaplanacağını bilmek faydalı olacaktır
Kişisel gelir vergisi yüzdesi ne kadar? Kişisel gelir vergisi
Bugün 2016'da kişisel gelir vergisinin ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Ek olarak, nasıl doğru bir şekilde hesaplanacağını öğreneceğiz. Ve elbette, sadece devlet hazinesine yapılan bu katkıyla ilgili olabilecek her şeyi inceleyeceğiz
Beyanname 3-kişisel gelir vergisi: nasıl doğru doldurulur
Hayatlarımızda zaman zaman 3-NDFL beyanına ihtiyaç duyduğumuz anlar gelir. Tüm vergi mükellefleri nasıl doldurulacağını bilmiyor. Evet ve bir şeyleri mahvetme korkusu bu işi yapmaktan caydırır. Ancak, her şey o kadar korkutucu değil. Ana şey, doldururken dikkatli olmak ve gergin olmamaktır. Ve bu yazı çerçevesinde 3 kişilik gelir vergisi beyannamesine ne zaman ihtiyaç duyulduğunu, nasıl doldurulacağını ve bu işlemin nasıl basitleştirileceğini detaylı olarak anlatmaya çalışacağız
Gelir vergisi nasıl hesaplanır: bir örnek. Gelir vergisi nasıl doğru hesaplanır?
Bütün yetişkin vatandaşlar belirli vergiler öder. Sadece bazıları az altılabilir ve tam olarak kendi başlarına hesaplanabilir. En yaygın vergi gelir vergisidir. Gelir vergisi de denir. Devlet hazinesine yapılan bu katkının özellikleri nelerdir?